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【点晴模切ERP】SAP系统财务管理中成本月结简介

admin
2024年6月28日 11:35 本文热度 1405

    月结是指企业在每个月结束时进行的财务结算,即对于当月的所有收入与支出进行汇总、核算、汇报的一种方法。财务软件月结是为了方便企业进行财务管理,并且及时掌握企业的财务状况。

    月结能够帮助企业掌握实际经营状况,发现和解决问题,及时调整经营计划,使企业能够合理调配自身的财务资金,做到资金与支出的有效平衡。同时,月结还可以为企业提供经济决策的依据,为企业的发展提供有价值的参考依据。

成本月结一般操作步骤如下:

1、费用分配 KSV5

    将间接生产部门的费用按比例分到直接生产部门,费用科目不变。

2、费用分摊KSU5 

    将间接生产部门的工资福利费等费用按比例分到直接生产部门,费用科目为“间接人工”,作为直接生产部门的“其他制造费用”的一部分。

3、作业分割 KSS2

    按照设定的规则将直接生产成本中心费用分解到对应的作业类型(辅料、直接人工、直接人工附加、折旧及摊销、其他费用)中,目的是为了让成本要素的实际发生额与作业类型挂钩(此步骤是非必要的)。

4、实际作业价格计算 KSII

    依据作业类型承担的费用和当月的报工工时,将前一步计算出的直接生产成本中心各种作业类型总费用除以当月作业的实际数量,计算各作业类型的实际价格。

5、生产订单重估 CON2

    依据生产订单各工序作业类型报工工时与实际作业价格,重算订单实际人工、费用,并将差额计入生产订单中。在订单报工时,将实际报工工时乘以标准作业价格(实际工时*标准作业价格)记入该订单的作业成本。期末,根据实际费用计算各作业类型的实际作业价格,将实际作业价格与标准作业价格的差异计入订单的作业成本。

6、在制品计算 KKAO\KKAX

    对于未DLV和TECO的生产订单,将当月的料工费投入减去产出,算出当月的在制品。

7、生产订单结算 CO88\KO88

    对完工订单的差异或未完工订单的在制在FI模块内产生相对应的会计分录。若订单在前一期仍处于未完工状态(成本已计入在制品),但在本期己达到完工状态,则在会先将笔订单的在制品分录全部冲回,再算订单的总差异并过账。

说明:

(1)将投入产出差异从订单中转至差异科目或在制品科目中;

(2)在执行这个动作之后,系统会自动根据计算的订单的差异(订单实际投入-入库时的完工转出),并且在FI模块内产生相对应的会计分录;

(3)若订单在前一期仍处于未完工状态(成本已计入在制品),但在本期己达到完工状态,则在会先将笔订单的在制品分录全部冲回,再算订单的总差异并过账。

8、物料账结算 CKMLCP

    根据物料的消耗与库存比例,对物料在采购、生产过程中产生的差异进行分摊,按月度平均计算出物料的实际成本。



点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886

该文章在 2024/6/28 11:36:17 编辑过
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